|
Faktúra |
FD:34/2017
|
aktualizácia - "Personálne riadenie"
|
42,65 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
|
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Henrieta Balheimová |
riaditeľka školy |
31.03.2017 |
31.03.2017 |
|
Faktúra |
FD:33/2017
|
telekomunikačné služby - mobil
|
0,54 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Henrieta Balheimová |
riaditeľka školy |
29.03.2017 |
31.03.2017 |
|
Faktúra |
FD:32/2017
|
telekomunikačné služby
|
31,14 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Henrieta Balheimová |
riaditeľka školy |
20.03.2017 |
31.03.2017 |
|
Faktúra |
FD:31/2017
|
aktualizácia - "Triedny učiteľ"
|
42,65 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
|
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Henrieta Balheimová |
riaditeľka školy |
27.03.2017 |
31.03.2017 |
|
Faktúra |
FD:25/2017
|
aktualizácia - "Administratíva a hospodárenie školy"
|
42,09 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
RAABE |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Henrieta Balheimová |
riaditeľka školy |
15.03.2017 |
20.03.2017 |
|
Faktúra |
FD:26/2017
|
opakovaná dodávka - zemný plyn_3/2017
|
602,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
SPP |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Henrieta Balheimová |
riaditeľka školy |
15.03.2017 |
20.03.2017 |
|
Objednávka |
3
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
21.02.2017 |
|
Faktúra |
FD:23/2017
|
zelená tabuľa s potlačou linky
|
109,90 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
insGraf |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
Faktúra |
FD:24/2017
|
služby STP APV WINIBEU,WINPAM
|
155,35 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
IVES Košice |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Henrieta Balheimová |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
09.03.2017 |
|
Zmluva |
2/2017
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
720,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
16.02.2017 |
|
Zmluva |
1/2017
|
o poskytnutí služby
|
480,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
|
|
|
Ing. Marta Szucs Gaál |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
14.02.2017 |
|
Faktúra |
FD:14/2017
|
opakovaná dodávka - elektrická energia_2/2017
|
153,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
15.02.2017 |
20.02.2017 |
|
Faktúra |
FD:15/2017
|
opakovaná dodávka - elektrická energia_2/2017
|
53,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
15.02.2017 |
20.02.2017 |
|
Faktúra |
FD:19/2017
|
telekomunikačné služby
|
31,31 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
Slovak telekom |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
20.02.2017 |
27.02.2017 |
|
Faktúra |
FD:22/2017
|
komunálny odpad - 1. polrok
|
100,46 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
Mestský úrad |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Henrieta Balheimová |
riaditeľka školy |
15.03.2017 |
20.03.2017 |
|
Faktúra |
FD:20/2017
|
stravné lístky
|
1 625.98 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
22.02.2017 |
27.02.2017 |
|
Faktúra |
FD:21/2017
|
telekomunikačné služby - mobil
|
5,83 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
Faktúra |
FD:27/2017
|
opakovaná dodávka - elektrická energia_3/2017
|
153,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Henrieta Balheimová |
riaditeľka školy |
15.03.2017 |
20.03.2017 |
|
Faktúra |
FD:12/2017
|
aktualizácia - "Personálne riadenie"
|
42,98 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
RAABE |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
14.02.2017 |
20.02.2017 |
|
Faktúra |
FD:11/2017
|
opakovaná dodávka - zemný plyn_2/2017
|
602,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
SPP |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
15.02.2017 |
20.02.2017 |