Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2 aktualizácia Administratíva a hospod. školy 41,35 s DPH 1549 1549 24.10.2016 RAABE ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 16.11.2016 16.02.2017
Faktúra 1/10/2016 elektrická energia preplatok 53,43 s DPH 10.10.2016 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 13.10.2016 16.02.2017
Faktúra 1/9/2016 switch a inštalačné a servisné práce 113,00 s DPH 1/9/2016 30.09.2016 SMARTCORE ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 30.09.2016 16.02.2017
Faktúra 1/8/2016 tlačivá 9,20 s DPH 29.08.2016 ŠEVT a.s. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 16.02.2017
Objednávka Y_2_obj_2016 tlačivá s DPH 2_obj_2016 08.08.2016 ŠEVT_BB ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 29.02.2016
Faktúra 6 tlačivá 9,20 s DPH 7/2016 29.07.2016 ŠEVT a.s. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 08.08.2016 08.08.2016
Faktúra 5 vyúčtovanie spotreby elektriny 52,96 s DPH 07.07.2016 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 07.07.2016
Objednávka 3 stravné lístky 2 233,15 s DPH 07.07.2016 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 07.06.2016
Faktúra 4 telefónne služby 30,00 s DPH 06.07.2016 Slovak Telekom, a.s. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 07.07.2016
Objednávka 7/2016 tlačivá s DPH 04.07.2016 ŠEVT a.s. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 29.07.2016
Faktúra 3 opakovaná dodávka zemného plynu 708,00 s DPH 04.07.2016 SPP ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 07.07.2016
Faktúra 2 vodné a stočné preplatok 28,87 s DPH 01.07.2016 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 07.07.2016
Faktúra 1 vodné a stočné 26,04 s DPH 01.07.2016 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 07.07.2016
Faktúra 9 administratíva doplnenie 42,55 s DPH 30.06.2016 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 07.07.2016
Faktúra 8 BOZP a OPP 120,00 s DPH 22.06.2016 Ing. Marta Szucs Gaál ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 07.07.2016
Faktúra 7 tlačivá 74,68 s DPH 20.06.2016 ŠEVT a.s. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 07.07.2016
Faktúra 6 telefónne služby 1,27 s DPH 16.06.2016 Orange Slovensko, a.s. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 29.06.2016
Faktúra 5 elektrická energia preplatok 27,40 s DPH 14.06.2016 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 20.06.2016
Faktúra 4 stravné lístky 2 233,15 s DPH 07.06.2016 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 20.06.2016
Faktúra 2 telefónne služby 30,00 s DPH 06.06.2016 Slovak telekom ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín Mgr. Anna Lauková riaditeľka školy 20.06.2016
zobrazené záznamy: 541-560/793