|
Objednávka |
DP 24 2015
|
stravné lístky
|
1 774.80 |
s DPH |
|
z_4_2014
|
03.02.2015 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
03.02.2015 |
|
Faktúra |
fa_4_febr_2015
|
stravné lístky
|
1 806.90 |
s DPH |
z_4_2014
|
z_4_2014
|
03.02.2015 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
|
|
|
12.02.2015 |
|
Faktúra |
1
|
telefónne služby
|
37,58 |
s DPH |
TP303111123391
|
TP303111123391
|
08.01.2016 |
|
|
|
Slovak telekom |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
fa 27
|
telefón
|
28,79 |
s DPH |
|
TP303111123391
|
17.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2014 |
|
Faktúra |
fa 17
|
telefón
|
28,79 |
s DPH |
|
TP303111123391
|
17.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2014 |
|
Faktúra |
3
|
telefónne služby
|
30,23 |
s DPH |
TP303111123391
|
TP303111123391
|
07.12.2015 |
|
|
|
Slovak telekom |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2015 |
|
Faktúra |
fa 5
|
telefón
|
30,52 |
s DPH |
|
TP303111123391
|
17.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1, Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2014 |
|
Faktúra |
3
|
telefónne služby
|
30,54 |
s DPH |
TP303111123391
|
TP303111123391
|
09.11.2015 |
|
|
|
Slovak telekom |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
18.11.2015 |
|
Faktúra |
1
|
administratíva a hosp. školy - okt. 2015
|
41,35 |
s DPH |
SK1549
|
SK1549
|
23.10.2015 |
|
|
|
RAABE |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2015 |
|
Faktúra |
12/2022
|
Mesto Šamorín
|
260,83 |
s DPH |
|
RZP/964/288/2022
|
25.01.2022 |
|
|
|
Mesto Šamorín |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín |
|
|
|
30.01.2022 |
|
Faktúra |
4
|
služby STP APV
|
155,35 |
s DPH |
R7/2012
|
R7/2012
|
08.03.2016 |
|
|
|
IVES Košice |
ŠZŠ-SA,Pomlejská cesta 1,Šamorín |
Mgr. Anna Lauková |
riaditeľka školy |
|
18.03.2016 |
|
Faktúra |
74/2025
|
spotrebný materiál
|
148,50 |
s DPH |
|
FV250799
|
07.05.2025 |
|
|
|
Ing. Robert Lelkes Agrosam |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín |
Mgr. Henrieta Balheimová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2025 |
|
Faktúra |
158/2024
|
Ing.Robert Lelkes - AGROSAM
|
285,43 |
s DPH |
|
FV241244
|
07.10.2024 |
|
|
|
Ing. Robert Lelkes Agrosam |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín |
|
|
|
15.10.2024 |
|
Faktúra |
126/2024
|
Ing.Robert Lelkes - AGROSAM
|
54,78 |
s DPH |
|
FV241138
|
26.08.2024 |
|
|
|
Ing. Robert Lelkes Agrosam |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín |
|
|
|
15.08.2024 |
|
Faktúra |
110/2024
|
Ing.Robert Lelkes - AGROSAM
|
19,90 |
s DPH |
|
FV241031
|
03.07.2024 |
|
|
|
Ing. Robert Lelkes Agrosam |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín |
|
|
|
10.07.2024 |
|
Faktúra |
66/2024
|
Ing.Robert Lelkes - AGROSAM
|
460,99 |
s DPH |
|
FV240701
|
23.04.2024 |
|
|
|
Ing. Robert Lelkes Agrosam |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín |
|
|
|
30.04.2024 |
|
Faktúra |
137/2024
|
Norbert Zsemlye DREVATYP
|
2 032,00 |
s DPH |
|
FV2240008
|
05.09.2024 |
|
|
|
Norbert Zsemlye DREVATYP |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín |
|
|
|
15.09.2024 |
|
Faktúra |
92/2022
|
ff consulting
|
189,12 |
s DPH |
|
FF220774
|
03.08.2022 |
|
|
|
ff consulting |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín |
|
|
|
10.07.2022 |
|
Faktúra |
121/2024
|
ff consulting
|
298,80 |
s DPH |
|
FF 240954
|
07.08.2024 |
|
|
|
ff consulting |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín |
|
|
|
15.08.2024 |
|
Faktúra |
27/2022
|
EKOLAS s.r.o.
|
71,40 |
s DPH |
|
FA225164
|
24.02.2022 |
|
|
|
EKOKLAS s.r.o. |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín |
|
|
|
25.02.2022 |